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  1. Scegliere File/Archivi Base/Fatture dalla Barra dei menu. Compare la finestra Ricerca su: Identificativo.

  2. Fare clic su Annulla. Compare la finestra Fatture.

  1. Utilizzare i pulsanti di Navigazione per raggiungere la Fattura desiderata.

  1. Fare clic sul pulsante Chiudi.

 

I campi presenti all’interno della finestra Fatture sono i seguenti:

Identificativo: è il numero progressivo fornito automaticamente al momento dell'inserimento e riguarda l’Istituto e non il fornitore. Non corrisponde al numero della fattura, che verrà richiesto in seguito.

Data: è la data di registrazione della fattura, quindi non la data della fattura.

Numero fattura, del: sono indicati sulla fattura stessa e sono dati dal fornitore.

Fornitore: è un campo collegato all’Archivio Base Fornitori.

Note: contiene informazioni libere sulla fattura.

Importo: contiene l’importo complessivo totale compresa IVA e altro.

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